Типы документов

Реклама

Партнеры


Приказ Аппарата администрации Ненецкого автономного округа от 18.09.2015 N 59 "О комиссии по рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок"



АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 18 сентября 2015 г. № 59

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИЙ И ПРОВЕРОК,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 14 мая 2015 г. № 139-рг "О мерах по повышению эффективности финансового контроля", подпунктом 4 пункта 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 273-п "Об органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа", Положением об Аппарате Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.12.2014 № 498-п, в целях повышения эффективности внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения рассмотрения результатов ревизий и проверок, а также выработки мер, направленных на предупреждение и устранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, приказываю:
1. Создать комиссию по рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок, согласно Приложению.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года.

Заместитель губернатора Ненецкого
автономного округа - руководитель
Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
М.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение
к приказу Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.09.2015 № 59
"О комиссии по рассмотрению
результатов ревизий и проверок,
проводимых в рамках осуществления
внутреннего финансового контроля
и контроля в сфере закупок"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИЙ И ПРОВЕРОК,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

1. Комиссия по рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок (далее - Комиссия) создана в целях повышения эффективности финансового контроля и контроля в сфере закупок, обеспечения рассмотрения результатов ревизий и проверок, а также выработки мер, направленных на предупреждение и устранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности.
2. Комиссия является консультативным, совещательным органом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и распоряжениями губернатора Ненецкого автономного округа, постановлениями и распоряжениями Администрации Ненецкого автономного округа, а также настоящим Положением.
3. Основными вопросами Комиссии являются:
рассмотрение результатов проведенных контрольно-ревизионным управлением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее - Аппарат) контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
рассмотрение представленных объектами контроля информации об исполнении вынесенных предписаний, представлений;
рассмотрение предварительных итогов контрольных мероприятий, требующих оперативного реагирования;
подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств с учетом результатов осуществления контрольных мероприятий;
подготовка предложений о необходимости применения мер материальной ответственности к виновным должностным лицам, допустившим выявленные в ходе проверок нарушения, а также о проведении в отношении них служебных проверок и (или) о применении по их результатам мер дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
выработка мер, направленных на предупреждение и устранение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности.
4. В состав Комиссии с правом голоса входят (далее - члены Комиссии):
1) представители Аппарата, которые являются постоянными членами Комиссии;
2) представители соответствующего отраслевого органа, ответственного за деятельность объектов контроля, рассмотрение вопросов деятельности которых включено в повестку заседания Комиссии;
3) представители Счетной палаты Ненецкого автономного округа и иных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, правоохранительных органов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).
5. В качестве постоянных членов Комиссии от Аппарата входят:
1) заместитель руководителя Аппарата - начальник контрольно-ревизионного управления либо лицо, исполняющее его обязанности;
2) начальник (начальники) структурных подразделений контрольно-ревизионного управления Аппарата либо лица, исполняющие их обязанности.
6. В качестве членов Комиссии от отраслевого органа входят:
1) руководитель отраслевого органа либо лицо, исполняющее его обязанности;
2) руководитель (руководители) структурных подразделений отраслевого органа либо лица, исполняющие их обязанности.
7. Председателем Комиссии является заместитель руководителя Аппарата - начальник контрольно-ревизионного управления либо лицо, исполняющее его обязанности.
Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
8. Секретарем Комиссии является специалист контрольно-ревизионного управления Аппарата, в обязанности которого входит:
1) уведомление членов Комиссии и иных лиц, принимающих участие в заседании о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а также повестке заседания Комиссии не менее чем за три дня до начала заседания Комиссии;
2) организация проведения заседания Комиссии;
3) подготовка протоколов заседания Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
10. Результаты рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
11. В случае принятия Комиссией решения по рассмотренным материалам о необходимости выработки и принятия мер, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, в протоколе дается поручение заинтересованным лицам.
12. Члены Комиссии, которым поручено исполнение решений Комиссии и протокольных поручений, несут персональную ответственность за своевременность и полноту их исполнения.
13. При невозможности выполнения поручения в установленные сроки соответствующими членами Комиссии направляются письма на имя председателя Комиссии с обоснованием необходимости продления срока исполнения.
14. Контрольно-ревизионное управление Аппарата ежегодно в срок не позднее 20 декабря текущего года направляет информацию о деятельности Комиссии губернатору Ненецкого автономного округа.


------------------------------------------------------------------